
市直各有關(guān)部門、單位:
根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,為了掌握各單位內(nèi)部審計工作開展、成果運用等情況,現(xiàn)組織內(nèi)部審計資料備案。
一、備案資料
1.單位本級2023年度內(nèi)部審計工作計劃、2024年度內(nèi)部審計工作計劃;
2.2023年度內(nèi)部審計工作總結(jié);
3.2023年度審計報告,包括單位本級內(nèi)審機構(gòu)出具的審計報告及本級組織的社會審計機構(gòu)出具的審計報告;
4.按要求填寫附件1至附件4的表格,共6張。
二、備案時間及報送要求
請各單位于7月31日前,將工作計劃、工作總結(jié)以及填寫附件1至附件4的表格,通過金宏網(wǎng)郵箱或刻錄光盤報送電子版,同時報送蓋章紙質(zhì)件;審計報告通過刻錄光盤報送電子版,必要時報送紙質(zhì)件。自身未開展內(nèi)部審計工作、也未購買社會審計服務(wù)的單位,要通過金宏網(wǎng)郵箱報送說明材料。金宏網(wǎng)郵箱:青島市審計局內(nèi)審指導(dǎo)處。
三、備案報送
報送處室:青島市審計局內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督處
辦公地址:市南區(qū)山東路12號甲 帝威國際大廈1609乙或2101房間。
郵編:266071
聯(lián)系人及電話:韓?超83871093;潘潤璦83875040。 ?
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附件:1.2023、2024年度內(nèi)部審計工作計劃安排
2.2023、2024年度上半年內(nèi)部審計完成項目審計報告清單
3.2023年度內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
4.2023年年初以來內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索
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青島市審計局
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