
市直各部門單位,各區(qū)、市審計局:
根據(jù)《審計署辦公廳關(guān)于印發(fā)內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查制度的通知》(審辦內(nèi)審發(fā)〔2020〕104號)和《青島市審計局關(guān)于做好內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查工作的通知》(青審內(nèi)字〔2021〕1號)要求,結(jié)合我市實際,現(xiàn)就填報2023年內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查(半年報)報表有關(guān)事項通知如下:
一、統(tǒng)計范圍和分工
(一)按照審計管轄權(quán),依法分別屬于青島市審計局和各區(qū)市審計局審計監(jiān)督對象的單位(含所屬單位),填報內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查(半年報)報表。
(二)市直各有關(guān)部門單位負責組織本系統(tǒng)本單位內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查報表的收集、審核和匯總上報工作;各區(qū)市審計局負責組織本轄區(qū)范圍內(nèi)內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查報表的收集、審核、匯總和上報工作。
二、統(tǒng)計區(qū)間
統(tǒng)計調(diào)查涉及的內(nèi)部審計工作情況區(qū)間為2023年1月1日至2023年6月30日。
三、具體要求
(一)市直各部門單位請于2023年7月27日前將“單位及內(nèi)部審計機構(gòu)基本情況表(內(nèi)審統(tǒng)01表)”“單位內(nèi)部審計業(yè)務(wù)情況表(內(nèi)審統(tǒng)02表)”“內(nèi)部審計統(tǒng)計綜合表(內(nèi)審統(tǒng)03表)”(見附件1至3)通過金宏網(wǎng)發(fā)送至青島市審計局內(nèi)審指導監(jiān)督處。同時,報送由單位負責人簽字并加蓋單位公章的紙質(zhì)件一份。
(二)各區(qū)市審計局請于2023年8月10日前將全轄匯總的“內(nèi)部審計統(tǒng)計綜合表(內(nèi)審統(tǒng)03表)”(見附件3)通過金審三期發(fā)送至市審計局內(nèi)審指導監(jiān)督處潘潤璦內(nèi)網(wǎng)郵箱。同時,報送由各區(qū)市審計局負責人簽字并加蓋單位公章的紙質(zhì)件一份。各區(qū)市審計局應(yīng)將轄區(qū)內(nèi)各部門單位上報的內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查電子報表(內(nèi)審統(tǒng)01、02、03表)妥善保管,以備省審計廳調(diào)用。
附件:1.單位及內(nèi)部審計機構(gòu)基本情況表(內(nèi)審統(tǒng)01表)
2.單位內(nèi)部審計業(yè)務(wù)情況表(內(nèi)審統(tǒng)02表)
3.內(nèi)部審計統(tǒng)計綜合表(內(nèi)審統(tǒng)03表)
青島市審計局
2023年7月12日
(聯(lián)系人:潘潤璦、袁炳華,聯(lián)系電話:83875040,83875159;辦公地址:市南區(qū)山東路12號甲帝威國際大廈2101房間)